岗位要求:
1、审计专业或有相关工作经验者优先。
2、具有明锐的观察力,高度的责任心,对问题的分析能力;
3、需要掌握内部审计、稽核工作的方法、流程和技巧等。
工作职责:
1、负责公司管理体系/内部控制、制度推导与维护,定期复核内部控制制度之缺失;
2、对应公司稽核职责,协助董事会检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率并适时提供改进建议以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正以订年度稽核计划书进行确实执行,检查公司之内部控制制度及相关资料等作成稽核报告
3.负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实批露于稽核报告,并于该报告上加以追踪定期作成這踪报告
4.负责成本管控之相